一、岗位职责
1.负责公司及所属企业的审计项目实施、报告和审计整改落实工作,并通过审计项目推动公司经营管理的优化;
2.组织开展对公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价;
3.跟踪上级各类审计问题的整改,加强沟通协调,并及时上报审计整改情况;
4.领导交办的其他各项任务。
二、基本条件及任职资格
(一)基本条件
1.具有较好的思想政治素质,坚决维护党的集中统一领导,政治立场坚定,自觉贯彻执行党的路线、方针、政策;
2.遵纪守法,品行端正,诚信廉洁,勤勉敬业,团结合作,职业素质好;
3.具备履行岗位职责所必须的专业知识和现代企业经营管理知识,具有较为开阔的视野,社会信用良好;
4.具有良好的履职记录,工作业绩较为突出,具有较强沟通协调能力、经营管理能力、处理复杂问题能力和开拓创新精神;
5.具有良好的心理素质和能正常履职所需的身体素质。
(二)任职资格
1.中共党员;
2.本科及以上学历,财经类等相关专业,2年及以上外部审计或内部审计工作经验,35周岁及以下;
3.具有良好数据收据和分析能力、文字写作能力,善于沟通,学习能力强;
4.能适应短期出差。